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内部审计

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正版赌钱app下载的内部审计小组对内部控制的有效性提供独立和客观的保证, 包括那些旨在确保遵守政策的措施, 程序, 法律法规.  

内部审计署制定年度审计计划,重点是发现腐败现象,并以透明国际清廉指数作为选择审计项目的标准之一. 它还每年与合规顾问协商,以确定新出现的反腐败风险领域,并相应地调整其审计计划.  

其中,内部审计:

  • 对可能与政府官员互动的领域进行定期流程审计, 比如交通 & 物流,清关,签证 & 工作许可和政治捐款;
  • 定期监测零用现金和采购卡付款以及可能为不当便利付款提供资金的废料和打捞过程;
  • 定期进行测试,以确保所有供应商和分包商都根据限制方名单进行筛选;
  • 定期审查(至少一年两次)支付给代理商的款项,以确保其符合合同条款和条件, 并在有效的分包商和合作伙伴协议中验证反贿赂条款和条件的存在.
  • 定期审查(至少一年两次)向被认为可能是避税天堂的国家的供应商和分包商或被认为有较大洗钱风险的国家的银行支付的款项.

内部审计报告详列反贪风险,由高级管理层检讨及评估, 首席道德与合规官, 合规顾问及其调查结果为政策和/或程序的改进和重点培训课程的开发提供了信息.

每隔一段时间, 但频率不低于每两年一次, 内部审计评估和测试道德规范的执行情况 & 合规计划旨在促进遵守公司政策和法律义务的程序和控制,以确保该计划符合最佳实践和公司面临的业务风险.  

审计结果和项目改进建议将传达给首席道德与合规官进行补救. 高级别的调查结果将通报审计委员会.